30-0401/24 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
HK Plus s.r.o. |
27548619 |
|
46,30 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0399/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
309,21 € |
08.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0386/24 |
Faktúra za tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
150,60 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0392/24 |
Faktúra za školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0400/24 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
81,60 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0390/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
13,68 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0389/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
83,22 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0398/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
54,55 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0377/24 |
Faktúra za školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA-AgV s.r.o. |
52768139 |
|
49,00 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0378/24 |
Faktúra za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI VISION s.r.o. |
47672072 |
|
119,30 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0388/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
245,20 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0387/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
1 411,75 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0391/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
662,45 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0394/24 |
Faktúra za O2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
33,12 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0374/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
301,24 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0370/24 |
Faktúra za materiál a počítačové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
221,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0372/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
207,72 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0383/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0382/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
66,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0381/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
368,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |