Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0401/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 HK Plus s.r.o. 27548619 46,30 € 08.10.2024 25.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0399/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 309,21 € 08.10.2024 29.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0386/24 Faktúra za tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ŠEVT a.s. 31331131 150,60 € 07.10.2024 07.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0392/24 Faktúra za školenie zamestnancov Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 42,00 € 07.10.2024 10.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0400/24 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 81,60 € 07.10.2024 22.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0390/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INMEDIA s.r.o 36019208 13,68 € 07.10.2024 23.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0389/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INMEDIA s.r.o 36019208 83,22 € 07.10.2024 23.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0398/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 54,55 € 06.10.2024 14.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0377/24 Faktúra za školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AGENTÚRA VZDELÁVANIA-AgV s.r.o. 52768139 49,00 € 03.10.2024 07.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0378/24 Faktúra za pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFI VISION s.r.o. 47672072 119,30 € 03.10.2024 07.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0388/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 245,20 € 03.10.2024 23.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0387/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 1 411,75 € 03.10.2024 23.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0391/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 662,45 € 03.10.2024 23.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0394/24 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,12 € 02.10.2024 17.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0374/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 301,24 € 02.10.2024 23.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0370/24 Faktúra za materiál a počítačové služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 221,00 € 01.10.2024 10.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0372/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 207,72 € 01.10.2024 16.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0383/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 96,00 € 01.10.2024 17.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0382/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 66,00 € 01.10.2024 17.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0381/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 368,00 € 01.10.2024 17.10.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »