Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0339/25 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 83,64 € 25.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0338/25 Faktúra za montáž dochádkového systému Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 160,00 € 22.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0337/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 1 507,57 € 21.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0341/25 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 440,88 € 21.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0340/25 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -318,74 € 21.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0336/25 Faktúra za smartbox Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 718,00 € 19.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0334/25 Faktúra za BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-safety first, s.r.o. 56420854 100,00 € 18.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0335/25 Faktúra za PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 50,35 € 15.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0332/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 566,18 € 06.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0330/25 Faktúra za revízie bleskozvodových zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 JEEL, s.r.o. 36058572 959,77 € 05.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0329/25 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,95 € 03.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0328/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 118,00 € 01.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0327/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 109,00 € 01.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0326/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 413,00 € 01.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0325/25 Faktúra za osobný údaj - výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041 67,65 € 01.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0333/25 Faktúra za internet a pevnú linku Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 72,63 € 01.08.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0331/25 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -595,67 € 31.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0324/25 Faktúra za BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-safety first, s.r.o. 56420854 100,00 € 31.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0323/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 preskoly.sk.s.r.o 51692881 33,19 € 22.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0322/25 Faktúra za čipy do ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 47,36 € 22.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0321/25 Faktúra za edukačné publikácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 preskoly.sk.s.r.o 51692881 2 210,90 € 18.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0320/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BELSPOL,s.r.o. 54651654 51,40 € 11.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0315/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 -439,20 € 09.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0314/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 -214,39 € 09.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0313/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 -154,15 € 09.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0312/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 594,97 € 07.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0311/25 Faktúra za stravovacie služby zamestnancov Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AGROJÁN s.r.o. 44384084 1 000,00 € 07.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0319/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 244,21 € 04.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0307/25 Faktúra za počítačové služby, Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 733,70 € 04.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0318/25 Faktúra za triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ŠEVT a.s. 31331131 251,20 € 03.07.2025 08.01.2026 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »