Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0110/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WorldOffice BB, s.r.o. 51078589 61,85 € 12.03.2025 20.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0098/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 7 335,82 € 06.03.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0096/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 804,38 € 05.03.2025 20.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0100/25 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,95 € 03.03.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0089/25 Faktúra za služby-výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041 67,65 € 01.03.2025 10.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0093/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 413,00 € 01.03.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0092/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 118,00 € 01.03.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0091/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 109,00 € 01.03.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0101/25 Faktúra za T COM Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 72,25 € 01.03.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0087/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 245,95 € 28.02.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0099/25 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 142,91 € 28.02.2025 12.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0105/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 53,89 € 28.02.2025 13.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0104/25 Faktúra za materiál - hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 25,83 € 28.02.2025 13.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0097/25 Faktúra za odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 28.02.2025 14.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0088/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 180,32 € 28.02.2025 17.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0095/25 Faktúra za pohonné hmoty Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 142,01 € 28.02.2025 19.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0090/25 Faktúra za BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-safety first, s.r.o. 56420854 100,00 € 28.02.2025 19.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0107/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 59,40 € 28.02.2025 19.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0094/25 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 791,95 € 28.02.2025 19.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0085/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Alojz Pánik - STAVEX 14110466 397,18 € 27.02.2025 03.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0086/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 619,35 € 27.02.2025 10.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0084/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INMEDIA s.r.o 36019208 79,76 € 26.02.2025 10.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0081/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 62,30 € 23.02.2025 03.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0078/25 Faktúra za materiál, papier a toner Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 1 246,00 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0077/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 819,87 € 21.02.2025 06.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0079/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 391,41 € 21.02.2025 10.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0076/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 336,23 € 20.02.2025 07.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0074/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WorldOffice BB, s.r.o. 51078589 18,78 € 19.02.2025 27.02.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0075/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INMEDIA s.r.o 36019208 13,57 € 19.02.2025 03.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0072/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Limas s.r.o. 48294454 63,63 € 17.02.2025 20.03.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 »