Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0340/24 Faktúra za zverák zámočnícky otočný Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 UDERMAN s.r.o. 47485353 279,80 € 09.09.2024 12.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0335/24 Faktúra za lopty, činky, podložky do telocvične Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROagility s.r.o. 46347372 677,10 € 05.09.2024 13.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0351/24 Faktúra za predplatné Dotazník Direktor Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 75,60 € 05.09.2024 13.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0322/24 Faktúra za odšťavovač a 3 policový vozík Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MM Gastro Tech s.r.o. 56103786 793,58 € 03.09.2024 12.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0341/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 51,30 € 31.08.2024 14.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0323/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 263,85 € 30.08.2024 09.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0330/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 755,10 € 30.08.2024 12.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0331/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 331,07 € 27.08.2024 12.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0319/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 956,29 € 27.08.2024 12.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0317/24 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 397,64 € 26.08.2024 29.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0316/24 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 134,62 € 26.08.2024 29.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0320/24 Faktúra za opravu prípojky vody Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Jablone, spol. s r.o. 50211307 280,00 € 23.08.2024 03.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0318/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 1 519,70 € 23.08.2024 09.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0315/24 Faktúra za tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ŠEVT a.s. 31331131 196,07 € 14.08.2024 27.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0311/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 093,76 € 06.08.2024 11.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0309/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 109,43 € 02.08.2024 09.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0310/24 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,12 € 02.08.2024 19.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0304/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 66,00 € 01.08.2024 19.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0303/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 368,00 € 01.08.2024 19.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0302/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 96,00 € 01.08.2024 19.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0313/24 Faktúra za telefón + internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 71,14 € 01.08.2024 20.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0307/24 Faktúra za pohonné hmoty Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 72,02 € 31.07.2024 19.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0299/24 Faktúra za BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 100,00 € 31.07.2024 19.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0314/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 106,52 € 31.07.2024 22.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0312/24 Faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -417,99 € 31.07.2024 09.09.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0301/24 Faktúra za čipy Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 93,00 € 24.07.2024 08.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0300/24 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 81,60 € 22.07.2024 07.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0308/24 Faktúra za divadelné predstavenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Feeling LIVE, spol s r.o. 36822329 758,10 € 22.07.2024 07.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0306/24 Faktúra za výmenu ventilov Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFIMONT NB s.r.o. 47025468 3 028,00 € 22.07.2024 07.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0305/24 Faktúra za výmenu RPT a ventilov Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFIMONT NB s.r.o. 47025468 1 160,00 € 22.07.2024 07.08.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »