Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0131/22 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 79,07 € 31.03.2022 20.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0126/22 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 HOPRO s.r.o. 53653912 31,82 € 31.03.2022 20.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0142/22 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AutoPitt s.r.o. 46276556 14,40 € 31.03.2022 20.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0141/22 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 126,53 € 31.03.2022 20.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0145/22 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 31.03.2022 25.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0138/22 Faktúra za OBP a PO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 144,00 € 31.03.2022 25.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0140/22 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 -1 108,03 € 31.03.2022 02.05.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0152/22 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 873,30 € 31.03.2022 09.05.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0125/22 Faktúra za školenie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Asseco Solution a.s. 00602311 67,51 € 30.03.2022 20.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0116/22 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 28.03.2022 30.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0120/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 88,92 € 28.03.2022 12.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0119/22 Faktúra za publikáciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAABE s.r.o 35908718 46,95 € 28.03.2022 12.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0118/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 43,62 € 27.03.2022 04.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0117/22 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 25.03.2022 30.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0115/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 153,31 € 25.03.2022 11.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0113/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 109,40 € 25.03.2022 11.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0112/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 638,83 € 24.03.2022 08.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0146/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 151,98 € 22.03.2022 12.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0109/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 369,68 € 21.03.2022 04.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0111/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 166,03 € 21.03.2022 05.04.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0110/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 44,02 € 20.03.2022 28.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0107/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 265,59 € 16.03.2022 18.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0102/22 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Mgr.Andrea Komorovská Evka kvety 5775791 41,94 € 13.03.2022 16.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0108/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 87,82 € 11.03.2022 28.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0099/22 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 10.03.2022 16.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0098/22 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 10.03.2022 16.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0097/22 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 10.03.2022 16.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0101/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 290,04 € 10.03.2022 23.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0104/22 Faktúra za tlačivá. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ŠEVT a.s. 31331131 13,75 € 08.03.2022 15.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0105/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 22,97 € 06.03.2022 17.03.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra