30-0131/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
79,07 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0126/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
HOPRO s.r.o. |
53653912 |
|
31,82 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0142/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AutoPitt s.r.o. |
46276556 |
|
14,40 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0141/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
126,53 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0145/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0138/22 |
Faktúra za OBP a PO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
144,00 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0140/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
-1 108,03 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0152/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
873,30 € |
31.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0125/22 |
Faktúra za školenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Asseco Solution a.s. |
00602311 |
|
67,51 € |
30.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0116/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0120/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
88,92 € |
28.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0119/22 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
46,95 € |
28.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0118/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
43,62 € |
27.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0117/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0115/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
153,31 € |
25.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0113/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
109,40 € |
25.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0112/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
638,83 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0146/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
151,98 € |
22.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0109/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
369,68 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0111/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
166,03 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0110/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
44,02 € |
20.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0107/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
265,59 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0102/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mgr.Andrea Komorovská Evka kvety |
5775791 |
|
41,94 € |
13.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0108/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
87,82 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0099/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0098/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0097/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0101/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
290,04 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0104/22 |
Faktúra za tlačivá. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
13,75 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0105/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
22,97 € |
06.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |