30-0042/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
158,11 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0044/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
1 153,35 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0043/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
715,14 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0048/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
93,07 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0057/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
859,99 € |
31.01.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0029/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
164,13 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0033/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
198,96 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0028/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
119,82 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0026/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
67,49 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0025/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
157,03 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0030/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
533,72 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0056/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
78,21 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0055/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
103,44 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0022/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
37,89 € |
23.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0024/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
280,02 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0020/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
541,49 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0021/22 |
Faktúra za časopis škola. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
26,00 € |
19.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0018/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
39,90 € |
16.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0011/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
151,09 € |
14.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0019/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
209,59 € |
14.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0014/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
246,46 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0009/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
76,90 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0008/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
127,73 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0006/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
77,83 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0005/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
329,75 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0013/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
181,64 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0012/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
228,24 € |
11.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0007/22 |
Faktúra za menu boxy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
25,80 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0001/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
104,84 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0002/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
39,79 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |