Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0915/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 126,90 € 13.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0940/23 tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. 31331131 93,76 € 13.09.2023 23.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0913/23 zverejnenie inzercie GZ/GH 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mesto Rimavská Sobota 00319031 18,90 € 11.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0911/23 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 19,14 € 10.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0910/23 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 78,96 € 10.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0904/23 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 249,99 € 08.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0906/23 káva, cukor, mlieko Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MIKO KÁVA,s.r.o. 36316237 150,20 € 07.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0897/23 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MSI, spol. s r.o. 31343015 117,60 € 07.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0885/23 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 novohygiene sro 51669196 1 291,39 € 07.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0894/23 nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 383,25 € 07.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0901/23 alko a nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 KONGO Michaela Tiralová 41859014 130,45 € 06.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0909/23 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 118,62 € 06.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0886/23 Obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 210,36 € 06.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0899/23 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 249,37 € 05.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0889/23 káva, sušienky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 109,20 € 04.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0872/23 banner JK+ČO 09/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gemerská mediálna spoločnosť 36792071 50,00 € 02.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0875/23 Internet 09/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 38,70 € 01.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0870/23 Záloha elektrina 09/2023 škola, Kvetná, JK, ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 937,49 € 01.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0895/23 dodávka tepla 09/23 JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BASTAV, s.r.o. 31696830 3 400,00 € 01.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0871/23 Záloha plyn 09/23 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 277,00 € 01.09.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0862/23 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 176,80 € 31.08.2023 08.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0866/23 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 314,89 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0883/23 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 novohygiene sro 51669196 267,70 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0874/23 Pevná linka 08/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 91,44 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0877/23 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 50,22 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0878/23 oprava pokladne Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 70,80 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0876/23 zber a odvoz odpadu 08/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 EKRONN s.r.o. 46615946 44,28 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0868/23 nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 KONGO Michaela Tiralová 41859014 0,30 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0896/23 Výkon činnosti technika BOZP a PO 08/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 110,00 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0888/23 PHM 08/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 62,10 € 31.08.2023 21.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »