Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF1434/24 predplatné Gastro 2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenská pošta, a.s. 36631124 29,88 € 17.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1341/24 projektor Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 NAY a.s 35739487 350,98 € 12.12.2024 26.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1397/24 výbava lekárničky VP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 TRAIVA s.r.o. 25380141 86,81 € 12.12.2024 29.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1398/24 lekárnička Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 B2B Partner 44413467 82,80 € 12.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1354/24 čistenie lapača tukov a odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FEBA, s.r.o. 46559141 576,00 € 11.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1353/24 čistenie lapača tukov a odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FEBA, s.r.o. 46559141 576,00 € 11.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1351/24 odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 4,22 € 09.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1355/24 výmena PVC na chodbe Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BRANOX, s.r.o. 45669104 4 948,56 € 06.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1340/24 spotrebný materiál VP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Kokiska s.r.o. 02509016 154,61 € 05.12.2024 26.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1273/24 VP - tovar na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DECATHLON SK s.r.o. 47658827 212,50 € 04.12.2024 14.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1346/24 spotrebný materiál VP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ARTMIE s.r.o. 36731684 35,10 € 04.12.2024 26.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1345/24 baristická útierka, konvička na šľahanie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MI holding s.r.o. 51745020 31,05 € 04.12.2024 26.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1344/24 zástera Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MyShirt production s.r.o. 04300068 61,10 € 04.12.2024 26.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1282/24 nože Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ján Rešetár 44044160 257,94 € 02.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1327/24 banner JK+ČO 12/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gemerská mediálna spoločnosť 36792071 50,00 € 02.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1399/24 záloha plyn 12/24 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 606,00 € 01.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1276/24 internet 12/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 38,70 € 01.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1288/24 dodávka tepla 12/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BASTAV, s.r.o. 31696830 3 400,00 € 01.12.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1350/24 zber a odvoz odpadu 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 EKRONN s.r.o. 46615946 100,80 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1347/24 ubytovanie - Cisár Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AM HOTELS s. r. o. 43837981 130,00 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1336/24 Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 42,00 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1352/24 pranie a prenájom rohoží 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Lindstrom, s.r.o. 35742364 182,59 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1349/24 PHM 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 60,70 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1328/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 110,95 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1290/24 pevná linka 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 84,44 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1274/24 mobily 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 82,80 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1292/24 voda, stočné 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 581,70 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1291/24 voda, stočné 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 529,22 € 30.11.2024 04.01.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1342/24 píšťala Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Krimar s.r.o. 28626249 12,55 € 29.11.2024 26.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1285/24 oprava kabinetu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BRANOX, s.r.o. 45669104 4 308,84 € 29.11.2024 14.12.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »