Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF1332/25 propagácia a reklama Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 HL Agency s.r.o. 56355602 10,32 € 22.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1333/25 geodetické práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GEODÉZIA Rimavská Sobota 34851887 350,00 € 21.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1336/25 materiál na opravu a údržbu OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FABRIKA SK s.r.o. 46698221 417,55 € 21.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1319/25 náradie do posilňovne Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BODY FIT s.r.o. - 400,92 € 20.10.2025 23.10.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1290/25 prepravné služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 HV TRADING, s.r.o. 45942722 11,84 € 20.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1320/25 PHM 10/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 132,59 € 17.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1284/25 kontrola bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Milan Gódor 43338224 2 282,30 € 16.10.2025 28.10.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1288/25 servisné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 A-Z Gastro BB s.r.o. 56254067 243,54 € 16.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1292/25 tepovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 White Taxi, s.r.o. 47549742 60,00 € 15.10.2025 20.10.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1279/25 jednoručky, stojan Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Fit - B, s.r.o. 47582995 1 113,60 € 15.10.2025 28.10.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1307/25 štiepka Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BioEko Term, s.r.o. 36631264 1 455,09 € 15.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1318/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 154,54 € 15.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1328/25 všeobecný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 STAVIVA-Garaj, s.r.o. 31592872 186,52 € 15.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1334/25 obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 519,55 € 14.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1330/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Damedis s.r.o. 47864249 218,94 € 14.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1331/25 propagácia a reklama Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 HL Agency s.r.o. 56355602 20,85 € 14.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1335/25 obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 335,82 € 13.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1293/25 všeobecný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 STAVIVA-Garaj, s.r.o. 31592872 40,74 € 13.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1314/25 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 48,72 € 10.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1281/25 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 107,91 € 10.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1192/25 poistenie pre žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 16,52 € 09.10.2025 17.10.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1272/25 kros softvér Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 KROS a.s. 31635903 152,92 € 08.10.2025 20.10.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1258/25 odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 12,63 € 08.10.2025 27.10.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1289/25 treska Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 TAURIS, a.s. 36773123 29,99 € 08.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1282/25 odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Technické služby mesta 00410365 129,52 € 08.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1257/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 404,40 € 07.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1255/25 mlieko Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 43,34 € 07.10.2025 06.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1291/25 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 XINTEX Slovakia, s.r.o. 36459046 335,79 € 06.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1224/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 91,70 € 06.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1285/25 všeobecný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Kubelka K - TRADE 37306910 115,60 € 06.10.2025 04.11.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »