Faktúra č. DF0050/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0050/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 81,80 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0002/24
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0002/24 Toner CF283X - 5x Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 77,00 € 25.01.2024 31.01.2024 Objednávka
Tlačiť