Faktúra č. DF0067/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0067/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vajcia
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 91,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 04/2022
  • Identifikácia objednávky: 301-0021/23
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301-0021/23 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 92,00 € 25.01.2023 31.01.2023 Objednávka
Tlačiť