Faktúra č. DF0079/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0079/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vajcia
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 81,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 04/2022
  • Identifikácia objednávky: 201-0013/23
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201-0013/23 Vajcia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 62,00 € 23.01.2023 28.01.2023 Objednávka
Tlačiť