Faktúra č. DF0103/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0103/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky a obalový materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 569,52 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0015/23
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0015/23 kanc.mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 569,52 € 31.01.2023 07.02.2023 Objednávka
Tlačiť