Faktúra č. DF0115/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0115/22
  • Popis fakturovaného plnenia: práčka do JK
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 314,00 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0008/22
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0008/22 pracka 201 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bednár s.r.o. 36058556 314,00 € 17.02.2022 21.02.2022 Objednávka
Tlačiť