Faktúra č. DF0124/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0124/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 579,83 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0016/23
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0016/23 staveb. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 579,83 € 11.01.2023 22.02.2023 Objednávka
Tlačiť