Faktúra č. DF0133/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0133/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 01/24
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 5 825,51 €
  • Identifikácia zmluvy: 9107188262
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť