Faktúra č. DF0135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: baterka do notebooku, servis
  • Dátum doručenia: 25.02.2022
  • Celková hodnota: 45,00 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0003/22
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0003/22 Oprava registr. pokladne Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 45,00 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
Tlačiť