Faktúra č. DF0136/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0136/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel a obal.materiál
  • Dátum doručenia: 01.01.2019
  • Celková hodnota: 20,28 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0090/18
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0090/18 diare Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 21,00 € 20.12.2018 07.02.2019 Objednávka
Tlačiť