Faktúra č. DF0166/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0166/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Obalový materiál, čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 116,30 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0020/23
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0020/23 obal. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 116,30 € 20.02.2023 25.02.2023 Objednávka
Tlačiť