Faktúra č. DF0185/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0185/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky a obalový materiál
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 141,64 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0023/23
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť