Faktúra č. DF0188/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0188/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota: 625,09 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0017/24
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0017/24 CO instalater Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 625,09 € 27.02.2024 28.02.2024 Objednávka
Tlačiť