Faktúra č. DF0193/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0193/24
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné služby
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota: 232,89 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0018/24
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0018/24 Marketingové služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Majo Sucháč 52634116 233,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť