Faktúra č. DF0224/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0224/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.a obalový materiál
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 439,36 €
  • Identifikácia zmluvy: 183/2018
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0011/19
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0011/19 kanc. a obal. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 440,00 € 04.02.2019 04.03.2019 Objednávka
Tlačiť