Faktúra č. DF0255/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0255/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 111,98 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0032/21
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0032/21 udrzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 111,00 € 31.05.2021 03.06.2021 Objednávka
Tlačiť