Faktúra č. DF0259/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0259/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 31,42 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0005/24
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0005/24 Toner xerox 3020, CF279X Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 40,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Objednávka
Tlačiť