Faktúra č. DF0263/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0263/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 90,84 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0028/22
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0028/22 farby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 90,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Objednávka
Tlačiť