Faktúra č. DF0270/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0270/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tráva ihrisková
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 122,40 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0031/22
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0031/22 Tráva ihrisková. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DISTAN, v. o. s. 31559212 122,40 € 31.03.2022 06.04.2022 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť