Faktúra č. DF0322/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0322/18
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ov-murár
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 17,24 €
  • Identifikácia objednávky: OV-0005/18
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV-0005/18 Materiál pre OV murár Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 18,00 € 23.03.2018 04.04.2018 Objednávka
Tlačiť