Faktúra č. DF0322/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0322/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu OV
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 297,40 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0031/22
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0031/22 stav. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 360,00 € 31.03.2022 14.04.2022 Objednávka
Tlačiť