Faktúra č. DF0329/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0329/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 920,38 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0035/23
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0035/23 kanc. a obal. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 982,00 € 30.03.2023 22.04.2023 Objednávka
Tlačiť