Faktúra č. DF0334/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0334/23
  • Popis fakturovaného plnenia: poháre
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 9,60 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0041/23
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0041/23 Vybavenie - barmanský krúžok. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 9,60 € 03.04.2023 06.04.2023 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť