Faktúra č. DF0365/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0365/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vajcia
  • Dátum doručenia: 06.04.2023
  • Celková hodnota: 106,92 €
  • Identifikácia zmluvy: 04/2022
  • Identifikácia objednávky: 301-0092/23
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301-0092/23 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 107,00 € 05.04.2023 07.04.2023 Objednávka
Tlačiť