Faktúra č. DF0366/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0366/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 26.03.2024
  • Celková hodnota: 93,82 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0039/24
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0039/24 vod. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 100,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Objednávka
Tlačiť