Faktúra č. DF0374/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0374/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.materiál
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 87,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 183/2018
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0023/19
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0023/19 kanc. material Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 88,00 € 20.03.2019 05.04.2019 Objednávka
Tlačiť