Faktúra č. DF0399/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0399/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 62,00 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0007/22
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0007/22 Toner Sharp BP-20M22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 62,00 € 25.04.2022 04.05.2022 Objednávka
Tlačiť