Faktúra č. DF0437/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0437/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.07.2021
  • Celková hodnota: 121,06 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0042/21
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0042/21 maliarsky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 121,06 € 30.07.2021 05.08.2021 Objednávka
Tlačiť