Faktúra č. DF0514/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0514/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko nápoje
  • Dátum doručenia: 13.05.2022
  • Celková hodnota: 432,46 €
  • Identifikácia zmluvy: 06/2021
  • Identifikácia objednávky: 501-0042/22
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
501-0042/22 Nealokoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 433,00 € 11.05.2022 31.05.2022 Objednávka
Tlačiť