Faktúra č. DF0523/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0523/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 184,73 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0054/22
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ-0054/22 | maliarsky mat | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 150,00 € | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Objednávka |