Faktúra č. DF0523/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0523/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 184,73 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0054/22
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0054/22 maliarsky mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 150,00 € 31.05.2022 31.05.2022 Objednávka
Tlačiť