Faktúra č. DF0530/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0530/19
  • Popis fakturovaného plnenia: xerox
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 73,75 €
  • Identifikácia zmluvy: 183/2018
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0030/19
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0030/19 kanc. papier Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 73,75 € 10.04.2019 13.05.2019 Objednávka
Tlačiť