Faktúra č. DF0542/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0542/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 88,31 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0046/21
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0046/21 sklad Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 88,31 € 31.08.2021 07.09.2021 Objednávka
Tlačiť