Faktúra č. DF0542/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0542/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 88,31 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0046/21
- Dátum zverejnenia: 14.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ-0046/21 | sklad | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 88,31 € | 31.08.2021 | 07.09.2021 | Objednávka |