Faktúra č. DF0550/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0550/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne, baterky
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 110,76 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0009/23
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0009/23 Oprava tlač.SRP-350, bat.AA 1,5V Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 110,50 € 26.05.2023 02.06.2023 Objednávka
Tlačiť