Faktúra č. DF0596/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0596/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky a obalový materiál
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 448,93 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0090/23
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0090/23 kancelársky a obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 450,00 € 30.05.2023 06.06.2023 Objednávka
Tlačiť