Faktúra č. DF0601/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0601/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 26,73 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0010/23
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0010/23 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 22,00 € 01.06.2023 07.06.2023 Objednávka
Tlačiť