Faktúra č. DF0602/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0602/19
  • Popis fakturovaného plnenia: obalový materiál
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 143,93 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0040/19
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0040/19 obal.mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vytnes, s.r.o. 47437219 143,00 € 31.05.2019 03.06.2019 Objednávka
Tlačiť