Faktúra č. DF0617/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0617/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko nápoje
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 190,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 05/2021
  • Identifikácia objednávky: 102-0036/21
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102-0036/21 Nealokoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 190,00 € 27.09.2021 30.09.2021 Objednávka
Tlačiť