Faktúra č. DF0632/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0632/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 268,50 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0075/24
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0075/24 material murar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 268,50 € 31.05.2024 11.06.2024 Objednávka
Tlačiť