Faktúra č. DF0719/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0719/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko nápoje
  • Dátum doručenia: 18.06.2024
  • Celková hodnota: 214,65 €
  • Identifikácia objednávky: 201-0141/24
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201-0141/24 nealkoholické nápoje, liehoviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 215,00 € 17.06.2024 22.06.2024 Objednávka
Tlačiť