Faktúra č. DF0810/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0810/20
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2020
  • Celková hodnota: 426,10 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0070/20
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0070/20 stavebne naradie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 426,00 € 31.10.2020 10.11.2020 Objednávka
Tlačiť