Faktúra č. DF0914/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0914/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.08.2024
  • Celková hodnota: 130,35 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0014/24
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0014/24 Toner HP83X 4x, HP12 4x, CRG728 4x Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamara s.r.o 48158836 130,00 € 28.08.2024 03.09.2024 Objednávka
Tlačiť