Faktúra č. DF0915/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0915/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota: 126,90 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0014/23
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0014/23 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 127,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Objednávka
Tlačiť