Faktúra č. DF0931/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0931/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 21.07.2025
  • Celková hodnota: 30,28 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0085/25
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0085/25 material udrzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 30,28 € 20.07.2025 08.01.2026 Objednávka
Tlačiť