Faktúra č. DF0971/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
- IČO: 36621153
- Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0971/26
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 24.06.2026
- Celková hodnota: 305,68 €
- Identifikácia objednávky: PTU-0109/26
- Dátum zverejnenia: 15.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTU-0109/26 | koberec, lepidlo, lišty do kabinetu psychologičky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Stavebniny Ádám, s.r.o. | 36621153 | 310,00 € | 24.06.2026 | 25.06.2026 | Objednávka |