Faktúra č. DF0972/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0972/26
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál, toner
  • Dátum doručenia: 30.06.2026
  • Celková hodnota: 110,90 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0037/26
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0037/26 Pap. kotúč-5ks, Hitachi projekt-1ks, bat. AA-4ks, predl. 5m-1ks, USB 32GB-1ks, toner BP-GT200-1ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 113,00 € 15.06.2026 02.07.2026 Objednávka
Tlačiť