Faktúra č. DF0980/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0980/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota: 364,22 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0099/23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0099/23 material a naradie stavebna vyroba Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 364,22 € 29.09.2023 03.10.2023 Objednávka
Tlačiť